按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心2019年預(yù)算編報內(nèi)容包括本單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心為縣政務(wù)服務(wù)中心下屬獨立核算的事業(yè)全額撥款預(yù)算單位,核定事業(yè)編制16人,2019年在職在編人員16名。負責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)信息的公開和發(fā)布,負責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)運行和維護。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心一般公共預(yù)算收入總額為130.5345萬元。2019年政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心支出預(yù)算總額為130.5345萬元,其中:工資和福利支出117.6685萬元,商品和服務(wù)支出12.8萬元,對個人和家庭補助支出0.066萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心日常運轉(zhuǎn)。
基本支出,是用于保障政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出130.5345萬元,主要用于本機關(guān)工資福利支出(含基本工資、績效工資、社會保障繳費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費12.8萬元,主要用于用于2019年本單位辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2019年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費0.2萬元,較2018年預(yù)算數(shù)減少,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元, 無公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
2019年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計130平方米,車輛共計0輛,價值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有0項目,共計資金0萬元。
名詞注解
1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預(yù)算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
附件:縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心2019年部門預(yù)算公開表