按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、收支預(yù)算總體情況
2019年回龍鎮(zhèn)一般收入預(yù)算總額為6261248元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加2006748元,主要原因是增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出及各項支出的預(yù)算增加
2019年回龍鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為6261248元,其中:一般公共服務(wù)支出2938206元,社會保障與就業(yè)支出556095元,衛(wèi)生健康支出200665元,節(jié)能環(huán)保支出98000元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出80000元,農(nóng)林水支出2126004元,住房保障支出232278元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30000元,支出預(yù)算總額較2018年增加2006748元,主要原因是增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出及各項支出的預(yù)算增加。
二、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于回龍鎮(zhèn)各部門正常運轉(zhuǎn)、工作的開展等。
(一)基本支出,是用于保障各部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(二)一般公共服務(wù)支出2938206元,主要用于部機(jī)關(guān)、下屬參公單位及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補(bǔ)貼等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2019年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費0萬元,較2018年預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)2000元, 較2018年預(yù)算數(shù)基本減少13000,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。
2019年未安排購置公務(wù)用車。
開江縣回龍鎮(zhèn)人民政府
2019年3月19日