按照預算管理有關(guān)規(guī)定,鄉(xiāng)預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
1.單位概況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀委、人大、等辦公室。
二、收支預算總體情況
2018年新寧鎮(zhèn)人民政府一般收入預算總額為1517.05萬元。一般收入預算總額較2017年減少116.96萬元,主要原因是退休費及人員經(jīng)費支出預算減少116.96萬元。
2018年新寧鎮(zhèn)人民政府支出預算總額1517.05萬元,其中:工資和福利支出 466.19萬元,商品和服務(wù)支出 48.6萬元,對個人和家庭補助支出 359.73萬元,其他支出642.53萬元。支出預算總額較2017年減少了116.96萬元,主要原因是退休費及人員經(jīng)費支出預算減少116.96萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障新寧鎮(zhèn)各部門正常運轉(zhuǎn)及工作的開展等。
基本支出,是用于保障新寧鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出1517.05萬元,主要用于部機關(guān)內(nèi)部各部門工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2018年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費0萬元,較2017年預算數(shù)減少4.3,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù) 0萬元,2018年未安排購置公務(wù)用車。
附:新寧鎮(zhèn)2018年預算公開表(略)