一、單位概況
開江縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室是政府組成部門,主管全縣國有行政及企事業(yè)單位國有資產(chǎn)及國有企業(yè)進行監(jiān)督管理等方面的工作,內(nèi)設(shè)辦公室、企業(yè)股、資產(chǎn)股等科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財政一般收入預(yù)算總額為114萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加收入1萬元,主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算增加1萬元。2019年財政支出預(yù)算總額為114萬元,其中:工資和福利支出84萬元,商品和服務(wù)支出10萬元,項目支出 20萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加支出1萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出預(yù)算增加1萬元?! ?/p>
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣國有行政及企事業(yè)單位國有資產(chǎn)及國有企業(yè)進行監(jiān)督等工作的開展?;局С?,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出,是用于國有資產(chǎn)維修等方面?! ?/p>
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出 94萬元,主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)?!?/p>
(二)項目支出 20萬元,用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護支出等經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費10萬元,主要用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費?! ?/p>
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2019年因公出國(境)費0萬元?! ?/p>
(二)公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費 0.5萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購,為0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計520平方米,價值200萬元,車輛共計0輛,價值0萬元。(數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列,若沒有則填0)
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有0項目,共計資0萬元,績效目標(biāo)為。(以上重點項目以年初預(yù)算日常項目進行填列)
當(dāng)年預(yù)算未安排績效目標(biāo)。(未安排日常項目預(yù)算的單位如下填列。)
名詞注解
1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預(yù)算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。