按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀委、人大、財政等辦公室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財政一般收入預(yù)算總額為575.35萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年減少162.73萬元,主要原因是項目經(jīng)費預(yù)算減少了162.73萬元。
2019年財政支出預(yù)算總額為575.35萬元,其中:工資和福利支出277.86萬元,商品和服務(wù)支出28.62萬元,對個人和家庭的補助6.55萬元,項目支出 262.32萬元。支出預(yù)算總額較2018年減少支出163.73萬元,主要原因是項目支出預(yù)算減少了162.73萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障天師鎮(zhèn)人民政府各部門正常運轉(zhuǎn)及工作的開展等?;局С?,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于是用于天師鎮(zhèn)人民政府日常運行相關(guān)費用。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出 290.18萬元,主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
?。ǘ╉椖恐С?62.32萬元,用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護支出、等經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費42.9萬元,主要用于用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2019年因公出國(境)費0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
2019年公務(wù)接待費 9萬元,較2018年預(yù)算數(shù)增加了5萬元,主要原因是迎接檢查較多。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
公務(wù)車輛共計0輛,價值0萬元。
名詞注解
1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預(yù)算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。