按照預算管理有關(guān)規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣法制辦是政府組成部門,內(nèi)設(shè)辦公室、行政復議股等5個職能科室。
二、收支預算總體情況
2019年財政一般收入預算總額為131.15萬元。一般收入預算總額較2018年減少收入10.75萬元,主要原因是人員經(jīng)費預算減少。
2019年財政支出預算總額為131.15萬元,其中:工資和福利支出111.89萬元,商品和服務支出13.42萬元,項目支出 5.83萬元。支出預算總額較2018年減少支出10.75萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出預算減少。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣社區(qū)矯正、公共法律服務等工作的開展。
基本支出,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于司法所等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?111.89萬元,主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
?。ǘ╉椖恐С?5.83萬元,用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡租金、設(shè)備維護支出等經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費13.42萬元,主要用于用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
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2019年因公出國(境)費0萬元。
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2019年公務接待費0萬元,較2018年預算數(shù)不變,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
2019年公務用車購置及運行維護費0元,其中:公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù)0萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計0平方米,價值0萬元,車輛共計0輛,價值0萬元。
八、績效目標情況說明
當年預算未安排績效目標。
名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。