一、單位概況
開江縣應急辦是政府辦代管部門,主管全縣社會經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展等方面的工作,內(nèi)設綜合股、值班室、救災股、指揮中心、技監(jiān)股等5個職能科室。
二、收支預算總體情況
2018年財政一般收入預算總額為98.1962萬元。一般收入預算總額較2017年減少收入5.5809萬元,主要原因是人員經(jīng)費預算減少5.5809萬元。
2018年財政支出預算總額為98.1962萬元,其中:工資和福利支出75.1362萬元,商品和服務支出8萬元,項目支出 15萬元,個人和家庭的補助0.06萬元。支出預算總額較2017年減少支出5.5809萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出預算減少5.5809萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉(zhuǎn)、全縣應急值守、應急知識宣傳培訓等工作的開展。
基本支出,是用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于全縣應急值守、應急知識宣傳培訓等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?3.1962萬元,主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費等)。
?。ǘ╉椖恐С?15萬元,用于2018年機關辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡租金、設備維護支出等經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費8萬元,主要用于2018年機關辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
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2018年因公出國(境)費0萬元。
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2018年公務接待費 0萬元,較2017年預算數(shù)減少0萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費
2018年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計0平方米,價值0萬元,車輛共計0輛,價值0萬元。(數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列,若沒有則填0)
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預算有值守應急、應急宣傳培訓、脫貧攻堅、黨建工作等項目,共計資金15萬元,績效目標未安排。(以上重點項目以年初預算日常項目進行填列)
當年預算未安排績效目標。(未安排日常項目預算的單位如下填列。)
按照預算管理相關規(guī)定預算情況詳見附件。
附件:1.應急辦2018年預算公開表
2. 應急辦2018年三公經(jīng)費預算表