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2019年度四川省達(dá)州市開江縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府部門決算
來(lái)源:長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2020-09-18
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目   錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī),依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策,執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作,負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作,負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括:

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;  

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年我鎮(zhèn)做好建檔立卡貧困戶脫貧工作;多舉措扎實(shí)做好非洲豬瘟等疫情的防控工作;各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程保質(zhì)保量按進(jìn)度完成;其他工作也順利推進(jìn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)嶺政府下屬二級(jí)單位7個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1474.63萬(wàn)元,與2018年相比收入減少了478.98萬(wàn)元,下降了32.48%。2019年度支出總計(jì)1474.63萬(wàn)元,與2018年相比支出減少了478.98萬(wàn)元,下降了32.48%,主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少,節(jié)約各項(xiàng)開支。(圖1:收、支決算變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

 

圖片1.png

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1474.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1474.63萬(wàn)元,占100%。(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

 

圖片2.png

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1474.63萬(wàn)元,其中:基本支出441.59萬(wàn)元,占30%;項(xiàng)目支出1033.04萬(wàn)元,占70%。(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

 

圖片3.png

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)1474.63萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少478.98萬(wàn)元,下降了32.48%。2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)1474.63萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少478.98萬(wàn)元,下降了32.48%主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少,節(jié)約各項(xiàng)開支。(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

圖片4.png

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1474.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少478.98萬(wàn)元,下降了32.48%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少,節(jié)約各項(xiàng)開支。(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

 

圖片5.png

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1474.63萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出422.75萬(wàn)元,占28.67%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出438.08萬(wàn)元,占29.7%;衛(wèi)生健康支出20.84萬(wàn)元,占1.41%;住房保障支出34萬(wàn)元,占2.3%;節(jié)能環(huán)保支出6.87萬(wàn)元,占0.47%;農(nóng)林水支出551.09萬(wàn)元,占37.37%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元,占0.08%。(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖) 

圖片6.png

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1474.63,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為422.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為438.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為20.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

4.節(jié)能環(huán)保支出: 支出決算為6.87萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出: 支出決算為551.09萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出:支出決算為34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出441.59萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)354.92萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  日常公用經(jīng)費(fèi)86.67萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出441.59萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)441.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)基本的民生需求。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)

項(xiàng)目名稱

2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他公共服務(wù)資金

預(yù)算單位

開江縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府             

預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)

預(yù)算數(shù):

441.59

執(zhí)行數(shù):

441.59

其中-財(cái)政撥款:

441.59

其中-財(cái)政撥款:

441.59

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn);維護(hù)基本的民生需求。                                                                                                                                                                                                 

保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn);維護(hù)基本的民生需求。                                                                                                                                                                                                 

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

安全生產(chǎn)監(jiān)管

安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次

每月下村巡察10次

安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查

項(xiàng)目完成指標(biāo)

黨建

每月開展黨員活動(dòng)1次

按月已開展8次黨員活動(dòng)日

每月開展黨員活動(dòng)1次

項(xiàng)目完成指標(biāo)

婦聯(lián)組織

開展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛留守兒童等活動(dòng)

已開展“六一”關(guān)愛留守兒童活動(dòng)

繼續(xù)關(guān)愛留守兒童

項(xiàng)目完成指標(biāo)

共青團(tuán)

每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育宣傳活動(dòng)

已對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)教育

對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)教育

項(xiàng)目完成指標(biāo)

關(guān)工委

關(guān)工委

每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義教育宣傳活動(dòng)

已完成

項(xiàng)目完成指標(biāo)

信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié)

重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動(dòng)期間實(shí)行24小時(shí)值班制度

中秋節(jié)已實(shí)行24小時(shí)值班制度保障國(guó)慶期間無(wú)非法上訪

無(wú)非法上訪

效益指標(biāo)

節(jié)約政府運(yùn)行成本

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行,節(jié)約政府運(yùn)行成本。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行,節(jié)約政府運(yùn)行成本。

未超預(yù)算

效益指標(biāo)

嚴(yán)控三公支出

三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減

0

無(wú)三公經(jīng)費(fèi)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

保障人民群眾滿意度≥95%。

人民群眾滿意

人民群眾滿意

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)共有車輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。營(yíng)收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出:指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出:指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出:指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)).XLS

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