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2019年度四川省開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所部門(mén)決算
來(lái)源:縣住建局
發(fā)布日期:2020-09-21
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??第一部分 部門(mén)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

主要職能是負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、商品房和二手房買(mǎi)賣(mài)合同備案、住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金監(jiān)管、保障性安居工程建設(shè)管理等工作。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

2019年,我所在住建局的領(lǐng)導(dǎo)下,狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作。嚴(yán)格管理,提高服務(wù)意識(shí),自覺(jué)按照縣委、縣政府及住建局工作總要求,全面開(kāi)展各項(xiàng)工作。及早安排部署,目標(biāo)任務(wù)得到落實(shí)。強(qiáng)化自身建設(shè),作風(fēng)得到進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。深化“兩個(gè)責(zé)任”,扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),全力抓好黨建工作。狠抓業(yè)務(wù)開(kāi)展,工作得到全面落實(shí)。一是房屋備案工作穩(wěn)步推進(jìn)。商品房銷(xiāo)售面積28.48萬(wàn)平方米,銷(xiāo)售2792套。完成存量房簽約備案640件。二是民生保障工作成效顯著。2019年我縣納入全省棚改目標(biāo)任務(wù)1738戶(hù),651536平方米,共2個(gè)項(xiàng)目,即開(kāi)江縣中心城區(qū)(城中村)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目一、二期,總投資24億元,項(xiàng)目全部采取貨幣安置方式,由政府搭建平臺(tái),由棚戶(hù)區(qū)居民自愿到開(kāi)發(fā)項(xiàng)目選取安置住房,該項(xiàng)目資金來(lái)源主要向省農(nóng)發(fā)行融資貸款15億元,目前資金已全部到位,項(xiàng)目已全面啟動(dòng),已完成拆遷協(xié)議簽訂1738戶(hù),占新開(kāi)工任務(wù)的100%。

納入歷年全省棚改目標(biāo)任務(wù)的續(xù)建項(xiàng)目共有10個(gè),2583戶(hù)。其中新寧河、復(fù)興小學(xué)、涂家院子、普安東炮臺(tái)、老五金廠、橄欖大道以南片區(qū)棚改項(xiàng)目主體已完工,正在完善附屬設(shè)施建設(shè),政府招待所、機(jī)械廠、牛山寺、金源世紀(jì)城片區(qū)棚改項(xiàng)目正在主體施工。續(xù)建項(xiàng)目中有5個(gè)項(xiàng)目(新寧河、復(fù)興小學(xué)、涂家院子、橄欖大道以南、牛山寺)由政府組織實(shí)施,資金來(lái)源主要通過(guò)融資貸款、爭(zhēng)取中央省級(jí)補(bǔ)助及縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算,其資金予以了全部保障,項(xiàng)目得到了有效推進(jìn)。其它5個(gè)項(xiàng)目采取市場(chǎng)化運(yùn)作,由開(kāi)發(fā)商自籌資金進(jìn)行開(kāi)發(fā)改造。

2019年4月我縣分配公共租賃住房451套,截止目前全縣已配房入住共計(jì)3221套(含人才公寓90套),分配入住率達(dá)97%。租賃發(fā)放補(bǔ)貼工作于4月下旬啟動(dòng),目前有290戶(hù)申請(qǐng)家庭通過(guò)“一卡通”發(fā)放補(bǔ)貼,發(fā)放金額42萬(wàn)余元。

2019年截止11月28日全縣共歸集維修資金5590899元。二是進(jìn)一步規(guī)范了維修資金使用管理,對(duì)各小區(qū)維修資金申報(bào)項(xiàng)目落實(shí)了專(zhuān)人對(duì)其進(jìn)行了事前勘驗(yàn)、事中監(jiān)督、事后審核,有效的督導(dǎo)了維修項(xiàng)目的落實(shí),并及時(shí)劃撥維修資金,確保小區(qū)共用設(shè)施設(shè)備得到及時(shí)維修。截止11月28日全縣共使用維修資金1005972.3元。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所是開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位,單位性質(zhì)是公益一類(lèi)事業(yè)單位,共有在職職工27人,退休職工13人,全部為自收自支,納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。

 

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入、支總計(jì)268.69萬(wàn)元。與2018年相比,收入減少了60.5萬(wàn)元、支出減少了58.45萬(wàn)元主要變動(dòng)原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和人員的減少等。

 圖片1.png

(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

 

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)268.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.69萬(wàn)元,占100%;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

 圖片2.png

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)270.74萬(wàn)元,其中:基本支出250.74萬(wàn)元,占93%;項(xiàng)目支出20萬(wàn)占7%、無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。 

 圖表 5.png

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)268.69萬(wàn)元、支出總計(jì)270.74萬(wàn)元。與2018年相比,收入減少了60.5萬(wàn)元、支出減少了58.45萬(wàn)元,主要變動(dòng)原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和人員的減少等。

圖片4.png

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少56.4萬(wàn)元,下降17%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因單位職能職責(zé)的調(diào)整和人員的減少等。

圖片5.png 

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出270.74萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出250.74萬(wàn)元,占93%;住房保障支出20萬(wàn)元,占7%。(羅列全部功能分類(lèi)科目,至類(lèi)級(jí)。)

圖片6.png

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為270.74,完成預(yù)算100%。其中:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類(lèi))***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為250.74萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.住房保障(類(lèi))***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為20萬(wàn)元,完成預(yù)算7%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表,羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。)<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.74萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)244.7元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)26.04萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表,根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。)

 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.34萬(wàn)元,完成預(yù)算23%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)減少的主要原因是均能?chē)?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。

(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.34萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.34萬(wàn)元,完成預(yù)算23%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平主要原因是均能?chē)?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.34萬(wàn)元。主要用于工地日常檢查等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)費(fèi)用,職工工資及公用經(jīng)費(fèi),保險(xiǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取了該項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)該項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)費(fèi)用,人員工資,保險(xiǎn),公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

 保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)費(fèi)用,人員工資,保險(xiǎn),公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,加強(qiáng)保障性住房及其配套設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù),受聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè),應(yīng)當(dāng)與業(yè)主共同創(chuàng)建和諧物業(yè),使保障性住房小區(qū)的物業(yè)管理達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),確保房屋正常使用。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)

項(xiàng)目名稱(chēng)

保障性住房維護(hù)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)服務(wù)費(fèi)

預(yù)算單位

開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所

預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)

預(yù)算數(shù):

190萬(wàn)元

執(zhí)行數(shù):

147萬(wàn)元

其中-財(cái)政撥款:

147萬(wàn)元

其中-財(cái)政撥款:

147萬(wàn)元

其它資金:

0

其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

完成總體工作任務(wù):加大力度保障和改善民生,做好棚戶(hù)區(qū)改造和保障性住房管理工作,完成開(kāi)江縣中心城區(qū)(城中村)棚戶(hù)區(qū)改造(一期)共7個(gè)項(xiàng)目,共953戶(hù);(二期)共5個(gè)項(xiàng)目,共785戶(hù);完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放200戶(hù),發(fā)放金額30萬(wàn)元;切實(shí)做好保障性住房租金收取工作,在2019年底前完成租金收入380萬(wàn)元。進(jìn)一步推進(jìn)房地產(chǎn)管理各項(xiàng)工作,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

 

已按預(yù)期目標(biāo)全部完成

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)




完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

工作完成率

100%

100%

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

工作完成時(shí)間

2019年12月底

2019年12月底

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目支出

190萬(wàn)元

147萬(wàn)元

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

保障性住房使用狀況,物業(yè)管理狀況

滿(mǎn)意率95%以上

滿(mǎn)意率95%以上

效益指標(biāo)

生態(tài)效益




效益指標(biāo)

可持續(xù)影響




滿(mǎn)意度指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)

基層群眾對(duì)單位工作

滿(mǎn)意率85%以上

滿(mǎn)意率85%以上

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表)

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表)

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,共有車(chē)輛1輛,其中:其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于日常工地檢查及下鄉(xiāng)扶貧。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。(數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表)

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類(lèi)型)等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

10.外交(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

11.公共安全(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

12.教育(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

13.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

14.文化體育與傳媒(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

17.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

19.農(nóng)林水(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

20.交通運(yùn)輸(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

21.資源勘探信息等(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

23.金融(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

24.國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

25.住房保障(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。

……

……

……

(解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí),請(qǐng)參照《2019年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。)

27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

 

(名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)


第四部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表


四川省達(dá)州市開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所(本級(jí)).XLS

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