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2019年度原新街鄉(xiāng)人民政府決算分析報告
來源:任市鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2020-09-21
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目  錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能(職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括:
  1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
  2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
  3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
  4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
  5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
  6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
    二、機構(gòu)設(shè)置

納入2019年部門決算編報的單位共1個,事業(yè)單位管理,機構(gòu)數(shù)量無增減變動。

第二部分 2019年度部門決算情況明

一、收入支出決算總體情況說明





2019年度收、支總計1091.71萬元。與2018年相比,收、支總計各減少157.67萬元,下降12.62%。(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)


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     二、收入決算情況說明

 2019年本年收入合計1091.71萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1091.71萬元,占100%。

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                  (圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

    三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1091.71萬元,其中:基本支出227.64萬元,占20.85%;項目支出864.05萬元,占79.15%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1091.71萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少157.67萬元,下降12.62%。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

 2019年一般公共預(yù)算財政撥款支總計1091.71萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少157.67萬元,下降12.62%。

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(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1091.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出235.79萬元,占21.6%;文化旅游體育與傳媒支出392萬元,占0.36%;社會保障和就業(yè)(類)支出275.69萬元,占25.25%;衛(wèi)生健康支出13.21萬元,占1.21%;節(jié)能環(huán)保支出60.5萬元,占5.542%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.5萬元,占0.14%;農(nóng)林水支出475.98萬元,占43.6%;住房保障支出24.62萬元,占2.261%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.5萬元,占0.05%。

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(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算為1091.71,完成預(yù)算100%。其中:

   1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為235.7萬元,完成預(yù)算100%。

   2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為3.92萬元,完成預(yù)算100%。

   3.社會保障和就業(yè): 支出決算為275.69萬元,完成預(yù)算100%。

   4.衛(wèi)生健康支出:支出決算為13.21萬元,完成預(yù)算100%。

   5.節(jié)能環(huán)保支出:支出決算為60.5萬元,完成預(yù)算100%。

   6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算為1.5萬元,完成預(yù)算100%。

   7.農(nóng)林水:支出決算為475.98萬元,完成預(yù)算100%。

   8.住房保障:支出決算為24.62萬元,完成預(yù)算100%。

   9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.31萬元,其中:

人員經(jīng)費189.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  日常公用經(jīng)費38.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
  1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
  2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
  3.公務(wù)接待費支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

 九、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,新街鄉(xiāng)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出227.64萬元,執(zhí)行數(shù)227.64萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,全鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn),維護基本的民生需求。

第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
  5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
  8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
  27.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
  30.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達州市開江縣新街鄉(xiāng)人民政府(本級).XLS

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