按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣講治鎮(zhèn)人民政府是政府組成部門,主管全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作,內(nèi)設(shè)黨建辦、行政辦、扶貧辦、統(tǒng)計辦、村建辦、交管辦、民政辦等辦公室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財政一般收入預(yù)算總額為1411.4萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少375.6萬元,主要原因是項目預(yù)算減少375.6萬元 2020年財政支出預(yù)算總額為1411.4萬元,其中:工資和福利支出592.98萬元,商品和服務(wù)支出104.03萬元,對個人及家庭補助支出403.89萬元,項目支出752.89萬元。支出預(yù)算總額較2019年減少支出375.6萬元,主要原因是主要原因是項目支出減少375.6萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)以及開展各項工作。
基本支出,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于村社區(qū)基層組織活動和公共服務(wù)運行、公益性崗位等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出548萬元,主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
(二)項目支出752.89萬元,用于2020年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護支出、等經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費104.03萬元,主要用于2020年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2020年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費 3.4萬元,較2019年預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是2020年本單位已無公務(wù)車。
名詞注解
1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預(yù)算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
講治鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算公開表.xls 講治鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)申報表.xls