按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣就業(yè)服務管理局是開江縣人力資源和社會保障局下屬獨立核算的參照公務員管理的事業(yè)單位,主抓全縣就業(yè)再就業(yè)、失業(yè)保險、就業(yè)培訓等工作,負責失業(yè)保險基金和就業(yè)資金的管理,內設辦公室、基金財務股、人力資源股、就業(yè)指導股、失業(yè)保險股、培訓股等6個職能科室。
二、收支預算總體情況
2020年財政一般收入預算總額為165.78 萬元。一般收入預算總額較2019年減少6.28萬元,主要原因是2019年一人調出一人退休一人新進。
2020年財政支出預算總額為165.78元,其中:工資和福利支出131.26萬元,商品和服務支出18萬元,對個人和家庭補助支出0.84萬元,自收自支人員支出15.67萬元。支出預算總額較2019年減少收入6.28萬元,主要原因是2019年一人調出一人退休一人新進。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉。
基本支出,是用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
自收自支人員支出,是用于自收自支人員工資及經費等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)基本支出150.11萬元,主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
(二)自收自支人員支出15.67萬元,用于自收自支人員工資及經費等方面。
四、運行經費情況
運行經費18萬元,主要用于2020年機關辦公費、印刷費、差旅費等經費。
五、財政撥款“三公”經費情況
(一)因公出國(境)經費
2020年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費
2020年公務接待費0.3萬元,較2019年預算數(shù)基本持平,我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費0萬元。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產占用情況
我單位房屋類資產共計3564平方米,價值383.72萬元,車輛共計0輛,價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位整體支出績效預算有一個項目,共計資金165.78萬元,績效目標為全面落實就業(yè)政策,以就業(yè)精準扶貧為重點,繼續(xù)加大對就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生等重點群體的就業(yè)扶持力度,大力推進高校畢業(yè)生等大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,全力以赴完成市縣下達的目標任務。完成擴大就業(yè)規(guī)模指標、達到市目標任務指標及創(chuàng)業(yè)擔保貸款指標。
名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。
3.三公經費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
附件:2020年開江縣就業(yè)局部門預算公開表