按照預算管理有關(guān)規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣交通運輸局是縣主管交通運輸工作的縣政府工作部門,內(nèi)設辦公室、規(guī)劃股、安運股、行政審批股、建管股、財審股等職能股室。該預算包括代管單位開江縣交通戰(zhàn)備辦公室、開江縣地方海事處。
二、收支預算總體情況
2020年財政一般收入預算總額為371.11萬元。一般收入預算總額較2019年減少收入1.48萬元,主要原因是公用經(jīng)費預算減少1.48萬元。
2020年財政支出預算總額為371.11萬元,其中:工資和福利支出329.42萬元,商品和服務支出38.88萬元,對個人和家庭的補助收入2.81萬元。項目支出 0萬元。支出預算總額較2019年減少支出1.48萬元,主要原因是公用經(jīng)費支出預算減少1.48萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、公路和運輸安全、一般行政管理事務等工作的開展。
基本支出是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、社會保障費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
項目支出,未安排預算支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?68.30萬元,主要用于單位工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
?。ǘ╉椖恐С?0萬元。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費38.88萬元,主要用于2020年單位辦公費、印刷費、差旅費等日常經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
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2020年因公出國(境)費0萬元。
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2020年公務接待費0.5萬元,與2019年預算數(shù)持平,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù)0萬元,
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計0.00平方米,價值0萬元,車輛共計2輛,價值55.38萬元。
八、績效目標情況說明
當年預算未安排績效目標。
名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
附件:2020年部門預算公開表