按照預算管理有關(guān)規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心是政府組成部門,主管全縣醫(yī)療保險方面的工作,內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、審核股、稽查股、統(tǒng)籌股、信息股、政務(wù)服務(wù)股等7個職能科室。
二、收支預算總體情況
2021年財政一般收入預算總額為195萬元。一般收入預算總額較2020年減少24.6萬元,主要原因是人員經(jīng)費預算減少24.6萬元。
2021年財政支出預算總額為195萬元,其中:工資和福利支出172.2萬元,商品和服務(wù)支出22.8萬元。支出預算總額較2020年減少支出24.6萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出預算減少24.6萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等工作的開展。
基本支出,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出195萬元,主要用于保障機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費22.8萬元,主要用于用于2021年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2021年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2021年公務(wù)接待費0.1萬元,與2020年預算數(shù)相同,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計 0平方米,價值0萬元,車輛共計0輛,價值0萬元。
八、績效目標情況說明
當年預算未安排績效目標。
附件:1.預算公開表
2.預算績效公開表