按照預算管理有關(guān)規(guī)定,縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心2020年部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、單位概況
(1)職能職責
開江縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心為縣行政審批局下屬事業(yè)全額撥款預算單位,負責全縣政務(wù)服務(wù)信息的公開和發(fā)布,負責政務(wù)服務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)運行和維護。
(2)機構(gòu)設(shè)置情況
開江縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心為縣行政審批局下屬事業(yè)單位。開江縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心核定事業(yè)編制16名。2020年預算實有人數(shù)16人。
(3)本預算年度重點工作任務(wù)
開江縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心認真做好行政審批局的網(wǎng)絡(luò)管理和信息發(fā)布工作,確保行政審批局機關(guān)和政務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)暢通正常運行,有序開展政務(wù)服務(wù)工作。
二、收支預算總體情況
2020年縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心預算總收入為137.3292萬元。2020年縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心支出預算總額為137.3292萬元,其中:工資福利支出121.9212萬元,商品和服務(wù)支出15.36 萬元,對個人和家庭補助支出0.048萬元,項目支出0.00萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心正常運轉(zhuǎn):括基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費?!?/p>
基本支出,用于保障縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心正常運轉(zhuǎn):括基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。 項目支出,無。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出137.3292萬元,主要用于機關(guān)工資福利支出(含基本工資、績效工資、社會保障繳費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待、郵電費、工會經(jīng)費等)。
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四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費15.36 萬元,主要用于用于2020年縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待、郵電費、工會經(jīng)費等。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2020年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費 0.2萬元。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù) 0萬元, 主要原因是本單位無公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
2020年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計140平方米,車輛共計0輛,價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位績效目標是確??h政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心正常運行,共計資金137.3292萬元。
名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
附件:開江縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息管理中心2020年部門預算公開表