按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣農(nóng)業(yè)局是政府組成部門,貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施;組織擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的地方規(guī)范性文件;參與擬訂涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策,提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議;推進農(nóng)業(yè)依法行政。承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任;指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn);指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展;承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管;組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè);負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治;承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任;管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行;制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和政策并組織實施;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護;負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作;會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)等發(fā)展方面的工作。內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)審計股、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、農(nóng)機化發(fā)展股、農(nóng)機安全監(jiān)理股、行政審批股和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股和11個事業(yè)站、20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財政一般收入預(yù)算總額為 2512.14萬元。一般收入預(yù)算總額較2017年增加179.34萬元,主要原因是人員工資增加。
2018年財政支出預(yù)算總額為2512.14萬元,其中:工資和福利支出 1833.27萬元,比2017年增加280.91萬元,商品和服務(wù)支出 130.4萬元,比2017年減少2.00萬元,對個人和家庭補助支出 28.58萬元,比2017年減少140.56萬元,主要是退休人員的退休費減少;項目支出519.88萬元,比2017年增加40.98萬元,主要是人員工資增加。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
基本支出,是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,主要用于楊柳農(nóng)場和石橋農(nóng)場職工工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1992.25萬元,主要用于機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務(wù)支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等)。
?。ǘ╉椖恐С?19.88萬元,用于楊柳農(nóng)場、石橋農(nóng)場人員的工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2018年因公出國(境)費0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
2018年公務(wù)接待費 5.00萬元,較2017年預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
2018年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù) 5.50萬元, 主要用于保障全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟宏觀調(diào)控、重大項目建設(shè)稽查等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費支出。較2017年減少1.00萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
2018年未安排購置公務(wù)用車。
附件:縣農(nóng)業(yè)局2018年預(yù)算表