第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,組織經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,保證本轄區(qū)1萬余人的安全和社會發(fā)展。
(二)2018年重點工作完成情況。
農(nóng)產(chǎn)品以椪柑為主,形成了以椪柑為龍頭產(chǎn)業(yè)的鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)支柱,形成了椪柑產(chǎn)業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣騎龍鄉(xiāng)人民政府無下屬二級單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1344.91萬元。與2017年相比,收、支總計各增加527.78萬元,增長64.59%。主要變動原因是2018年扶貧項目較多。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1344.91萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1344.91萬元,占100%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1344.91萬元,其中:基本支出490.74萬元,占36.49%;項目支出854.17萬元,占63.51%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1344.91萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加527.78萬元,增長64.59%。主要變動原因是2018年扶貧項目較多。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1344.91萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加527.78萬元,增長64.59%。主要變動原因是2018年扶貧項目較多。
(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1344.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出247.06萬元,占18.37%;文化體育與傳媒支出6.7萬元,占0.50%;社會保障和就業(yè)支出65.41萬元,占4.86%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.49萬元,占1%;農(nóng)林水支出842.26萬元,占62.63%;住房保障支出169.99萬元,占12.64%。
(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1344.91萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類): 支出決算為247.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01(款)99(項)支出決算為0.04萬元,03(款)01(項)支出決算為175.95萬元,03(款)50(項)支出決算為41.08萬元,03(款)99(項)支出決算為28.54萬元,05(款)07(項)支出決算為0.4萬元,11(款)99(項)支出決算為0.51萬元,32(款)99(項)支出決算為0.32萬元,33(款)99(項)支出決算為0.22萬元。
2.文化體育與傳媒(類): 支出決算為6.7萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01(款)99(項)支出決算為3.9萬元,99(款)99(項)支出決算數(shù)為2.8萬元。
3.社會保障和就業(yè)(類): 支出決算為65.41萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中05(款)05(項)支出決算數(shù)為27.68萬元,07(款)04(項)支出決算數(shù)為4.69萬元,07(款)05(項)支出決算數(shù)為18.05萬元,08(款)01(項)支出決算數(shù)為14.43萬元,99(款)01(項)支出決算數(shù)為0.56萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類):支出決算為13.49萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01(款)99(項)支出決算數(shù)為0.4萬元,11(款)01(項)支出決算數(shù)為6.29萬元,11(款)02(項)支出決算數(shù)為2.98萬元,11(款)03(項)支出決算數(shù)為3.82萬元。
5.農(nóng)林水(類):支出決算為842.26萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01(款)08(項)支出決算數(shù)為0.57萬元,02(款)99(項)支出決算數(shù)為0.2萬元,05(款)04(項)支出決算數(shù)為437.88萬元,05(款)99(項)支出決算數(shù)為238.4萬元,07(款)01(項)支出決算數(shù)為20萬元,07(款)05(項)支出決算數(shù)為145.21萬元。
6.住房保障(類):支出決算為169.99萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中01(款)05(項)支出決算數(shù)為153.4萬元,02(款)01(項)支出決算數(shù)為16.59萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出490.74萬元,其中:
人員經(jīng)費338.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費152.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出,與2017年決算數(shù)持平。
(二)政府采購支出情況
2018年,騎龍鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,騎龍鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類):指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中01(款)99(項)指其他人大事務(wù)支出;03(款)01(項)指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;03(款)50(項)指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位;03(款)99(項)指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出;05(款)07(項)指統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出;11(款)99(項)指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出;32(款)99(項)指中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出;33(款)99(項)指其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
10.文化體育與傳媒(類): 指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中01(款)99(項)指其他用于文化方面的支出;99(款)99(項)指其他文化體育與傳媒方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類): 指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中05(款)05(項)指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出;07(款)04(項)指財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補(bǔ)貼支出;07(款)05(項)指財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給與的崗位補(bǔ)貼支出;08(款)01(項)指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補(bǔ)助費;99(款)01(項)指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類):指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其中01(款)99(項)指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出;11(款)01(項)指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費;11(款)02(項)指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費;11(款)03(項)指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
13.農(nóng)林水(類):指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中01(款)08(項)指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等方面的支出;02(款)99(項)指其他用于林業(yè)方面的支出;05(款)04(項)指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出;05(款)99(項)指其他用于扶貧方面的支出;07(款)01(項)指農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)一事一議的補(bǔ)助支出;07(款)05(項)指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。
14.住房保障(類):指政府用于住房方面的支出。其中01(款)05(項)指用于農(nóng)村危房改造方面的支出;02(款)01(項)指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表