一、單位概況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府設(shè)黨務辦、行政辦公室、紀委、人大、等辦公室。
二、收支預算總體情況
2018年回龍鎮(zhèn)一般收入預算(財政撥款收入)總額為425.45萬元。一般收入預算總額較2017年減少237.06 萬元,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金減少。
2018年回龍鎮(zhèn)人民政府支出預算總額425.45萬元,其中:一般公共服務支出316.06萬元,社會保障和就業(yè)支出68.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.15萬元,住房保障支出22.65萬元。支出預算總額較2017年減少了237.06萬元,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金減少。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于回龍鎮(zhèn)各部門正常運轉(zhuǎn)、工作的開展等。
基本支出,是指用于保障各部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?16.06萬元,主要用于各部門、各村社區(qū)等工資支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)及商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2018年因公出國(境)費0萬元。
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2018年公務接待費 0萬元.
(三)公務用車購置及運行維護費
2018年公務用車購置及運行維護費預算數(shù) 1.5萬元。較2017年預算數(shù)減少4.34萬元,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。