目錄
第一部分 開江縣房地產(chǎn)管理所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 開江縣房地產(chǎn)管理所概況
一、基本職能及主要工作
(一)開江縣房管所職能簡介。我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位,單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位,共有在職職工23人,退休職工15人,全部為自收自支,納入縣財政綜合預(yù)算。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、商品房預(yù)售資金監(jiān)管、住宅專項維修資金監(jiān)管、保障性住房建設(shè)管理等工作。
(二)部門單位?構(gòu)成
內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個股室。
第二部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,開江縣房管所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。開江縣房管所2022年收支預(yù)算總數(shù)244.88萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少2.78萬元,主要原因是人員的減少和部分日常項目的減少。
(一)收入預(yù)算情況
開江縣房管所2022年收入預(yù)算244.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入244.88萬元,占100%;無其他收入。
(二)支出預(yù)算情況
開江縣房管所2022年支出預(yù)算244.88萬元,其中:基本支出244.88萬元,占100%;無項目支出。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣房管所2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)244.88萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少2.78萬元,主要原因是人員的減少和部分日常項目的減少。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入244.88萬元、無政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出244.88萬元、無外交支出、教育支出等。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣房管所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款244.88萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少2.78萬元,主要原因是人員的減少和部分日常項目的減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出244.88萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(款)行政運行(項)2022年預(yù)算數(shù)為160.41萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為23.25萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為10.78萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
4住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為17.44萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
5.一般公共服務(wù)(類)保障性安居工程支出事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2022年預(yù)算數(shù)為33萬元,主要用于:我縣保障性住房日常工作服務(wù).維護(hù)等項目支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣房管所2022年一般公共預(yù)算基本支出244.88萬元,其中:
人員經(jīng)費198.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。
項目支出33萬元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣房管所2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) c 1.7萬元,其中:公務(wù)接待費0.2元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.5萬元。受新冠肺炎疫情影響,2022年市級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費。執(zhí)行中,市級部門確需執(zhí)行出國(境)任務(wù)和計劃的,按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務(wù)接待費較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
2022年公務(wù)接待費計劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2021年預(yù)算與2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。2022年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元,用于1輛公務(wù)用車主要用于脫貧攻堅工作及保障各項工作的開展、保障性住房的調(diào)查等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣房管所2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
開江縣房管所2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年,開江縣房管所為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
開江縣房管所2022年無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
開江縣房管所2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年開江縣房管所所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年開江縣房管所開展績效目標(biāo)管理的項目1個,涉及預(yù)算33萬元。
第三部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2022年部門預(yù)算表(插入本部門預(yù)算公開表)
一、部門收支總表(表1)
二、部門收入總表(表1-1)
三、部門支出總表(表1-2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表(表2)
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表4-1)
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(表6)
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(表7)
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)行政運行(項):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項目支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
(九)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
(十)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:納入 c c (部門簡稱)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)以及其他費用。
(主要對本部門2022年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進(jìn)行解釋,可參照2022年省級部門預(yù)算公開信息填寫。)