?目錄
第一部分 開江縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 開江縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預算情況說明
第三部分 開江縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 開江縣建設工程質(zhì)量安 全監(jiān)督站概況
一、基本職能及主要工作
(一)開江縣質(zhì)安站職能簡介。開江縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬開江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局下屬事業(yè)單位,受住建局的委托,負責全縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作。
1.對全縣在建工地質(zhì)量進行監(jiān)管;
2.對全縣在建工地安全進行監(jiān)管;
3.對全縣在建工地揚塵治理進行監(jiān)管。
二、部門單位構(gòu)成
在職職工人數(shù)21人,財政補助預算21人。內(nèi)設辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督組等部門組成。
第二部分 開江縣建設工程質(zhì)量安 全監(jiān)督站2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,開江縣質(zhì)安站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出。開江縣質(zhì)安站2022年收支預算總數(shù)223.4萬元,比2021年收支預算總數(shù)減少8.69萬元,主要原因是單位調(diào)出一名職工。
(一)收入預算情況
開江縣質(zhì)安站2022年收入預算223.4萬元,其中:一般公共預算撥款收入223.41萬元,占100%;無其他收入。
(二)支出預算情況
開江縣質(zhì)安站2022年支出預算223.4萬元,其中:基本支出223.4萬元,占100%;無項目支出。
二、財政撥款收支預算情況說明
開江縣質(zhì)安站2022年財政撥款收支預算總數(shù)223.4萬元,比2021年財政撥款收支預算總數(shù)減少8.69萬元,主要原因是單位調(diào)出一名職工。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入223.4萬元、無政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出223.4萬元、無外交支出、教育支出等。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣質(zhì)安站2022年一般公共預算當年撥款223.4萬元,比2021年預算數(shù)減少8.69萬元萬元,主要原因是單位調(diào)出一名職工。
(二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出223.4萬元,占100%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)建設市場監(jiān)督與管理事務(款)行政運行(項)2022年預算數(shù)為171.39萬元,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數(shù)為23.64萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預算數(shù)為10.65萬元,主要用于:局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
4住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數(shù)為17.73萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
開江縣質(zhì)安站2022年一般公共預算基本支出223.4萬元,其中:
人員經(jīng)費203.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費20.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
開江縣質(zhì)安站2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。
六、政府性基金預算支出情況說明
開江縣質(zhì)安站2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
開江縣質(zhì)安站2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年,開江縣質(zhì)安站為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
開江縣質(zhì)安站2022年無政府采購項目,未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
開江縣質(zhì)安站2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年開江縣質(zhì)安站所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2022年開江縣質(zhì)安站開展績效目標管理的項目0個,涉及預算0萬元。
?第三部分 開江縣建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2022年部門預算表(插入本部門預算公開表)
一、部門收支總表(表1)
二、部門收入總表(表1-1)
三、部門支出總表(表1-2)
四、財政撥款收支預算總表(表2)
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(表2-1)
六、一般公共預算支出預算表(表3)
七、一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
八、一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(表3-3)
十、政府性基金預算支出表(表4)
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(表4-1)
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表(表5)
十三、部門預算項目支出績效目標表(表6)
十四、部門整體支出績效目標表(表7)
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項目支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
(九)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
(十)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十二)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:納入 c c (部門簡稱)預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
(主要對本部門2022年部門預算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋,可參照2022年省級部門預算公開信息填寫。)