?按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣公路養(yǎng)護管理段是政府組成部門,主管全縣公路養(yǎng)護等方面的工作。
二、收支預算總體情況
2021年財政一般收入預算總額為1237.65萬元。一般收入預算總額較2020年減少收入81.64萬元,主要原因是人員經(jīng)費預算減少81.64萬元。
2021年財政支出預算總額為1237.65萬元,其中:工資和福利支出1073.60萬元,商品和服務支出123.54萬元,項目支出0萬元。支出預算總額較2020年減少支出81.64萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出預算減少81.64萬元。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關正常運轉、全縣公路養(yǎng)護等工作的開展。
基本支出,是用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于養(yǎng)護工程等方面。今年預算資金沒有項目支出安排。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出1237.65 萬元,主要用于部機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼、社會保障費等)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
(二)項目支出 0萬元,用于2021年公路養(yǎng)護管理經(jīng)費。但今年未做項目支出預算資金安排。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費123.54萬元,主要用于2021年機關辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2021年因公出國(境)費0萬元。
(二)公務接待費
2021年公務接待費 1.00萬元,較2020年預算數(shù)減少1.00萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委、省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
2021年公務用車購置及運行維護費4.50萬元,其中:公務用車購置0萬元、運行維護費預算數(shù)4.50萬元, 主要原因是公車改革嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委、省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務用車購置及運行維護費支出。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計4578.15平方米,價值253.04萬元,車輛共計14輛,價值205.47萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預算有0項目,共計資金0萬元,績效目標為0
當年預算未安排績效目標。
名詞注解
1.地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入,是指實施分稅制財政體制改革后,各級財政部門依法組織納入本地區(qū)(或本級)預算管理的各項收入,包括稅收收入和非稅收入。其中:稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等;非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出,是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關支出。
3.三公經(jīng)費。指因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。