?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準,擬定本縣統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,審批本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責(zé)任。
2.建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,實施全縣國民經(jīng)濟核算工作,核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,參與全縣經(jīng)濟社會目標責(zé)任考核。
3.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。
4.按照國家和省的統(tǒng)一部署,組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力以及社情民意專項調(diào)查,匯總整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣級部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估,組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
6.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。
7.組織全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和從業(yè)資格認定工作,開展統(tǒng)計交流與合作。
8.建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng),建立健全縣統(tǒng)計信息共享制度,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計信息化。
9.增加能源統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、社情民意調(diào)查和社會發(fā)展統(tǒng)計方面的相關(guān)職責(zé)。
10.承擔(dān)縣政府公布的行政審批事項。
11.承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)2020年重點工作完成情況。
一是統(tǒng)計基層基礎(chǔ)更加夯實。嚴格按照全縣《統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作“提升年”活動方案》的要求,大力實施統(tǒng)計基層基礎(chǔ)“五個一”工程,全面實現(xiàn)“八有八化”工作目標。今年10月22日-23日高標準承辦了全省統(tǒng)計基層基礎(chǔ)現(xiàn)場會,創(chuàng)造了省級統(tǒng)計系統(tǒng)現(xiàn)場會在縣(市、區(qū))召開的先例,甘棠鎮(zhèn)、住建局、智谷機電產(chǎn)業(yè)園三個現(xiàn)場點位,亮點紛呈,分別從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企業(yè)三個不同角度提供了統(tǒng)計基層基礎(chǔ)的樣板,為全省統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作貢獻了“開江經(jīng)驗”。其先進做法分別被國家統(tǒng)計局《中國信息報》、省統(tǒng)計局《四川省情》頭版頭條長篇報道。
二是統(tǒng)計普查成效更加顯著。在經(jīng)濟普查方面。成效顯著,通過認真普查、分析、科學(xué)核算,成功甩掉了自2009年以來連續(xù)十年的“開老幺”帽子??h統(tǒng)計局被評為全省經(jīng)濟普查先進集體;縣統(tǒng)計局分管領(lǐng)導(dǎo)毛令被評為全省經(jīng)濟普查先進個人。在人口普查方面。我們創(chuàng)新探索的“一案一則一表”工作方法和“兩全、兩表、三比對”工作思路被省、市高度評價和廣泛推廣,并在全省人普經(jīng)驗交流大會上作先進發(fā)言。通過全縣上下的共同努力,有望實現(xiàn)全縣戶籍人口突破60萬人,常住人口突破50萬人。在脫貧攻堅調(diào)查方面。我們始終堅持高規(guī)格領(lǐng)導(dǎo)、高標準定位、高密度培訓(xùn)、高水平保障、高精度調(diào)查等工作舉措,于10月28日高質(zhì)量通過了省級驗收。
三是統(tǒng)計服務(wù)分析更加高效。全年共撰寫編送《統(tǒng)計專報》10期、各類分析、報告62篇、縣級工作78篇、縣級信息115篇?!堕_江縣上半年全面建成小康社會進程監(jiān)測分析》《前三季度全縣經(jīng)濟運行情況研判分析》《人口普查工作》《統(tǒng)計工作》等7篇專報獲得縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)辦公室(增掛行政審批股牌子)、綜合農(nóng)經(jīng)股、工交投資股、商貿(mào)社會股、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督股(對外掛開江縣統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督大隊)5個股室。下屬參公管理事業(yè)單位2個:開江縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(增掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室牌子),編制3名;開江縣普查中心,編制6名。下屬財政全額撥款事業(yè)單位2個:開江縣服務(wù)業(yè)和能源統(tǒng)計監(jiān)測中心,編制11名;開江縣統(tǒng)計大數(shù)據(jù)中心(增掛開江縣社情民意調(diào)查中心牌子),編制4名。共有編制34名,其中:機關(guān)行政編制10名(工勤控制數(shù)1名)、參公9名,事業(yè)編15名,設(shè)局長1名、副局長2名、總統(tǒng)計師1名、總經(jīng)濟師1名、機關(guān)支部書記1名。2020年年末職工27人,其中:公務(wù)員7人,行政工勤1人,參公管理4人,參公管理工勤1人,事業(yè)人員14人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計757.08萬元。與2019年相比,增加382.77萬元,增長102.2%。主要變動原因是2020年開展了第七次全國人口普查工作,需要大量項目經(jīng)費保障工作順利進行。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計757.08萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入757.08萬元,占100%;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計737.08萬元。其中:基本支出297.58萬元,占40.4%;項目支出439.5萬元,占59.6%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計757.08萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加382.77萬元,增長102.2%。主要變動原因是2020年開展了第七次全國人口普查工作,需要大量項目經(jīng)費保障工作順利進行。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出737.08萬元,占本年支出合計的100 %。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加362.75萬元,增長96.9%。主要變動原因是2020年開展了第七次全國人口普查工作。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出737.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出657.26萬元,占89.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出43.23萬元,占5.9%;衛(wèi)生健康支出15.58萬元,占2.1%;住房保障支出21.01萬元,占2.8%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為737.07萬元,完成預(yù)算100%以上。其中:
1.一般公共服務(wù)支出決算為657.25萬元,完成預(yù)算100%以上。
2.社會保障和就業(yè)支出決算為43.23萬元,完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出決算為15.58萬元,完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出決算為21.01萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出297.6萬元,其中:
人員經(jīng)費261.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費35.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.45萬元,完成預(yù)算480%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算1.45萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費支出1.45萬元,完成預(yù)算480%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.8萬元,增長123%。主要原因是2020年開展了第七次全國人口普查工作,上級下來指導(dǎo)工作的次數(shù)增加。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年,局機關(guān)運行經(jīng)費支出 122.48萬元,比2019年增加10.85萬元,增長9.7%。主要原因是2020年開展了第七次全國人口普查工作,增加了一些培訓(xùn)費、印刷費、會議費和差旅費等。
(二)政府采購支出情況
2020年,政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,共有車輛0輛
(四)預(yù)算績效管理情況
1.項目績效目標完成情況
各專業(yè)按照年初工作計劃按時按質(zhì)完成了相關(guān)專業(yè)統(tǒng)計工作任務(wù),完成了第七次全國人口普查,為全縣經(jīng)濟發(fā)展提供了有力的數(shù)據(jù)依據(jù)。
2.本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況
2020年我局按時足額發(fā)放職工的工資福利,及時繳納五險一金,確保單位正常運轉(zhuǎn)。 以“突出服務(wù)質(zhì)量,建一流統(tǒng)計隊伍;突出基層基礎(chǔ),創(chuàng)全省先進典型;突出風(fēng)險防控,樹遵紀守法模范”為目標,全力打造服務(wù)型統(tǒng)計、先進型統(tǒng)計、真實型統(tǒng)計、廉潔型統(tǒng)計,圓滿地完成了2020年統(tǒng)計工作的基本任務(wù),反映我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的水平、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、布局、速度、比例和效益,預(yù)測其發(fā)展趨勢,闡明經(jīng)濟和社會發(fā)展的規(guī)律,為縣委領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),更好地發(fā)揮統(tǒng)計職責(zé)和作用,為開江經(jīng)濟社會發(fā)展展現(xiàn)統(tǒng)計作為、貢獻統(tǒng)計力量,同時通過第七次全國人口普查摸清了我縣人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布等最新情況,為制定和完善未來收入、就業(yè)、養(yǎng)老、社會保障等政策措施提供了決策基礎(chǔ)。本單位財務(wù)人員認真編制本單位的預(yù)算、決算報表,嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金,做到精打細算、杜絕跑冒滴漏,嚴格按照《中華人民共和國會計法》進行會計核算。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。