開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站 2023年部門預算
來源:縣住建局
發(fā)布日期:2023-03-07
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目錄

第一部分  開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構成

第二部分  開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站2023年部門預算情況說明

第三部分  開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出表

十三、部門預算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋

第一部分  開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站概況

一、基本職能及主要工作

(一)開江縣質安站職能簡介。開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站屬開江縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位,受住建局的委托,負責全縣建設工程質量安全監(jiān)督工作。

1.對全縣在建工地質量進行監(jiān)管;

2.對全縣在建工地安全進行監(jiān)管;

3.對全縣在建工地揚塵治理進行監(jiān)管。

?二、部門單位構成

在職職工人數(shù)20人,財政補助預算20人。內設辦公室、質量安全監(jiān)督組等部門組成。

第二部分  開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,開江縣質安站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出。開江縣質安站2023年收支預算總數(shù)269.44萬元,比2022年收支預算總數(shù)增加46.04萬元,主要原因是目標績效獎納入了預算。

(一)收入預算情況

開江縣質安站2023年收入預算269.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入269.44萬元,占100%;無其他收入。

(二)支出預算情況

開江縣質安站2023年支出預算269.44萬元,其中:基本支出269.44萬元,占100%;無項目支出。

二、財政撥款收支預算情況說明

開江縣質安站2023年財政撥款收支預算總數(shù)269.44萬元,,比2022年收支預算總數(shù)增加46.04萬元,主要原因是目標績效獎納入了預算。收入包括:本年一般公共預算撥款收入269.44萬元、無政府性基金預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出226.44萬元、無外交支出、教育支出等。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

開江縣質安站2023年一般公共預算當年撥款269.44萬元,,比2022年收支預算總數(shù)增加46.04萬元,主要原因是目標績效獎納入了預算。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出269.44萬元,占100%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)建設市場監(jiān)督與管理事務(款)行政運行(項)2023年預算數(shù)為201.61萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉。
     2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算數(shù)為33.16萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
     3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2023年預算數(shù)為12.78萬元,主要用于:局機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
    4住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數(shù)為21.89萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

開江縣質安站2022年一般公共預算基本支出269.44萬元,其中:

人員經(jīng)費250.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、、目標績效獎、社會保險繳費等。

公用經(jīng)費19.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

開江縣質安站2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

開江縣質安站2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

開江縣質安站2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費情況

2023年,開江縣質安站為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

開江縣質安站2023年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

開江縣質安站2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2023年開江縣質安站所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2023年開江縣質安站開展績效目標管理的項目0個,涉及預算0萬元。 

第三部分  開江縣建設工程質量安全監(jiān)督站2023年部門預算表(插入本部門預算公開表)

一、部門收支總表(表1)

二、部門收入總表(表1-1)

三、部門支出總表(表1-2)

四、財政撥款收支預算總表(表2)

五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(表2-1)

六、一般公共預算支出預算表(表3)

七、一般公共預算基本支出預算表(表3-1)

八、一般公共預算項目支出預算表(表3-2)

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表(表3-3)

十、政府性基金預算支出表(表4)

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表(表4-1)

十二、國有資本經(jīng)營預算支出表(表5)

十三、部門預算項目支出績效目標表(表6)

十四、部門整體支出績效目標表(表7)

       第四部分  名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業(yè)單位開展XXX的項目支出。

(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(七)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

(九)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

(十)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。  

(十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十四)“三公”經(jīng)費:納入 c  c (部門簡稱)預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十五)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

質安站2023年預算公開表.xlsx

 

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