目錄
第一部分開江縣公路路政管理大隊(duì)概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(公開表1)
二、部門收入總表(公開表 1- 1)
三、部門支出總表(公開表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表 2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) (公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(公開表 5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(公開表 7)
第三部分開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣公路路政管理大隊(duì)概況
一、基本職能及主要工作
開江縣公路路政管理大隊(duì)隸屬于開江縣交通運(yùn)輸局,主要職能是負(fù)責(zé)管理和保護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)公路路產(chǎn),維護(hù)路權(quán),保障公路安全暢通。內(nèi)設(shè)辦公室、案查股、巡查隊(duì)3個(gè)職能科室。
第二部分開江縣公路路政管理大隊(duì)
2022年部門預(yù)算表
公開表1
部門收支總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 232.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 16.21 | ||
九、社會保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 7.16 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | 197.23 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 12.15 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
收入
支出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 232.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 232.76 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 232.76 | 支出總計(jì) | 232.76 |
公開表1-1
部門收入總表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 其他收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||
609 | 開江縣公路路政管理大隊(duì)本級 | 232.76 | 232.76 | |||||||||
609001 | 開江縣公路路政管理大隊(duì) | 232.76 | 232.76 | |||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合計(jì) | |||||||||
208 | 609 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.21 | 16.21 | |||||
208 | 05 | 609 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 16.21 | 16.21 | ||||
208 | 05 | 05 | 609 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 16.21 | 16.21 | |||
210 | 609 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.16 | 7.16 | |||||
210 | 11 | 609 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.16 | 7.16 | ||||
210 | 11 | 02 | 609 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.16 | 7.16 | |||
214 | 609 | 交通運(yùn)輸支出 | 197.23 | 197.23 | |||||
214 | 01 | 609 | 公路水路運(yùn)輸 | 197.23 | 197.23 | ||||
214 | 01 | 12 | 609 | 公路運(yùn)輸管理 | 197.23 | 197.23 | |||
221 | 609 | 住房保障支出 | 12.15 | 12.15 | |||||
221 | 02 | 609 | 住房改革支出 | 12.15 | 12.15 | ||||
221 | 02 | 01 | 609 | 住房公積金 | 12.15 | 12.15 | |||
項(xiàng)目
合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
公開表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門:開江縣公路路政管理大隊(duì) | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 232.76 | 一、本年支出 | 232.76 | 232.76 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 232.76 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支 出 | 16.21 | |||||
社會保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 7.16 | |||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運(yùn)輸支出 | 197.23 | |||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 12.15 | |||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
收入
支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 |
公開表2-1
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | ||||||||||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
公開表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
合計(jì) | ||||||
301 | 609 | 工資福利支出 | 208.57 | 208.57 | ||
01 | 609 | 基本工資 | 61.62 | 61.62 | ||
02 | 609 | 津貼補(bǔ)貼 | 1.40 | 1.40 | ||
07 | 609 | 績效工資 | 38.23 | 38.23 | ||
08 | 609 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.84 | 30.84 | ||
10 | 609 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.14 | 17.14 | ||
12 | 609 | 其他社會保障繳費(fèi) | 3.62 | 3.62 | ||
13 | 609 | 住房公積金 | 12.15 | 12.15 | ||
99 | 609 | 其他工資福利支出 | 43.56 | 43.56 | ||
302 | 609 | 商品和服務(wù)支出 | 23.40 | 23.40 | ||
01 | 609 | 辦公費(fèi) | 0.92 | 0.92 | ||
02 | 609 | 印刷費(fèi) | 0.43 | 0.43 | ||
04 | 609 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03 | 0.03 | ||
05 | 609 | 水費(fèi) | 0.01 | 0.01 | ||
06 | 609 | 電費(fèi) | 0.30 | 0.30 | ||
07 | 609 | 郵電費(fèi) | 1.08 | 1.08 | ||
11 | 609 | 差旅費(fèi) | 5.04 | 5.04 | ||
13 | 609 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.80 | 0.80 | ||
16 | 609 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.82 | 1.82 | ||
17 | 609 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.41 | 0.41 | ||
26 | 609 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.20 | 0.20 | ||
28 | 609 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.96 | 1.96 | ||
29 | 609 | 福利費(fèi) | 0.20 | 0.20 | ||
31 | 609 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.00 | 9.00 | ||
99 | 609 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.20 | 1.20 | ||
303 | 609 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.78 | 0.78 | ||
05 | 609 | 生活補(bǔ)助 | 0.75 | 0.75 | ||
09 | 609 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.04 | 0.04 |
公開表3-2
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
合計(jì) | |||||
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(境) 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
609 | 三公經(jīng)費(fèi) | 9.41 | 9.00 | 9.00 | 0.41 | ||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(境) 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
公開表7
部門整體支出績效目標(biāo)表
(2022年度)
部門名稱
開江縣公路路政管理大隊(duì)本級 | |||||||
年度主要任務(wù)
| 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
基本支出 | 在職職工工資發(fā)放、生活順利運(yùn)行 | ||||||
日常項(xiàng)目支出(客運(yùn)秩序整治) | 保障道路運(yùn)輸安全、旅客運(yùn)輸正常運(yùn)行 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||
2327552.21 | 2327552.21 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 負(fù)責(zé)制定公路路路政管理計(jì)劃;實(shí)施路政執(zhí)法檢查、監(jiān)控;開展路政執(zhí)法宣傳和執(zhí)法人員培訓(xùn)及證件管理;負(fù)責(zé)公路案件的查處,案件訴訟,公路巡查綜合執(zhí)法;依法維護(hù)路產(chǎn)、路權(quán),保證道路安全、暢通等工作。 | ||||||
年度績效指標(biāo)
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||
產(chǎn)出指標(biāo)
| 數(shù)量指標(biāo) | 上路巡查人次數(shù) | 8974人次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 客運(yùn)秩序整治 | 4589輛車次 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2022年 | |||||
成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | 2327552.21元 | |||||
效益指標(biāo)
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 交通罰沒收入 | 4萬元 | ||||
社會效益指標(biāo) | 客運(yùn)秩序運(yùn)行(高) | 客運(yùn)秩序好 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無(好) | 好 | |||||
滿意度指標(biāo)
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 滿意度95% | ||||
幫扶對象滿意度指標(biāo) | 幫扶對象滿意度 | 滿意度98% |
第三部分開江縣公路路政管理大隊(duì)
2022 年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,開江縣公路路政管理大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括: 一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括: 一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年收支預(yù)算總數(shù)為232.76萬元 ,比 2021年收支預(yù)算總數(shù)減少23.96 萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
(一)收入預(yù)算情況
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年收入預(yù)算為232.76萬元,一般公共預(yù)算撥款收入232.76萬元,占100%。
(二 ) 支出預(yù)算情況
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年支出預(yù)算為232.76萬元,其中:基本支出232.76萬元,占100%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為232.76萬元 ,比 2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少23.96萬元, 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模 變化情況
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款232.76萬元,比2021 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)減少23.96萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出232.76萬元,占100%;;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,占6.96%;衛(wèi)生健康支出7.16萬元,占3.08%;住房保障支出12.15萬元,占5.26%,交通運(yùn)輸支出197.23,占84.7%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年預(yù)算數(shù)為232.76萬元,主要用于保障開江縣公路路政管理大隊(duì)日常工作順利開展。
2.一般公共服務(wù)支出(類)開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年預(yù)算數(shù)為232.76萬元,主要用于保障推進(jìn)開江縣公路路政管理大隊(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。
3.一般公共服務(wù)支出(類)開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年預(yù)算數(shù)為232.76萬元,主要用于保障開江縣公路路政管理大隊(duì)工作正常開展。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為16.21萬元,主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為7.16萬元,主要用于開江縣公路路政管理大隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為12.15萬元,主要用于部門按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022 年一般公共預(yù)算基本支出
232.76萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)203.96萬元,主要包括:基本工資 、 津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)23.40萬元,主要包括:辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等 支出。
五、 “ 三 公“ 經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥 款預(yù)算安排情 況說明
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為9.41萬元,其中: 公 務(wù) 接 待費(fèi)0.41萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元。受新冠肺炎疫情影響,2022年省級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費(fèi),執(zhí)行中確需安排出國(境)任務(wù)和計(jì) 劃的,按照“一事一議”的 方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
(一)公務(wù)接待費(fèi)與 2021 年預(yù)算持平。
2022 年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較 2021年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車輛,其中: 轎車5輛,皮卡車1輛,長安車1輛。
2022 年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元,用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等支出,主要保障公路和水路運(yùn)輸管理、海事管理等工作開展日常工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022 年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
開江縣公路路政管理大隊(duì)2022 年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
第四部分名詞解釋
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財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入: 指 除上述“財(cái)政撥款收入“、 “事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度
按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指 本年 度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。
基本支 出: 指 為保障 機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出: 指 在基本支出之外為完成特 定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公“經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公
務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管
理的事業(yè)單位)的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳 (室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等 附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳( 室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 反映其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)
行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施 養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng):)反映 行政事業(yè)單位按人力資源和社會保 障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng):) 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補(bǔ)貼。