開江縣自然資源局2022年部門決算公開編制說明
來源:開江縣自然資源局
發(fā)布日期:2023-10-07
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目  錄

第一部分  部門概況 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分 2022 年度部門決算情況說明  

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明  

四 、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

七、 “ 三公”經費財政撥款支出決算情況說明  

八、政府性基金預算支出決算情況說明  

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分  附件  

第五部分  附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


第一部分 部門概況

一、部門職責

開江縣自然資源局是政府組成部門,為正科級,加掛開江縣林業(yè)局牌子。主管全縣自然資源等方面的工作,主要職能職責是:按照規(guī)定權限,履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。負責全縣自然資源調查監(jiān)測評價。負責全縣自然資源和不動產確權登記工作。負責全縣自然資源資產有償使用工作,負責全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負責建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負責全縣建設項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。負責統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復。負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。負責管理全縣地質勘查行業(yè)和地質工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制并實施地質災害防治規(guī)劃和防護標準。負責全縣礦產資源管理工作。負責全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負責全縣林業(yè)及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護修復和綠化造林工作。負責全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負責全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、自然遺產、地質公園等各類自然保護地。負責推進全縣林業(yè)改革相關工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施,組織、指導林產品質量監(jiān)督,指導生態(tài)扶貧相關工作。指導全縣國有林場基本建設和發(fā)展,組織林木種子種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗生產經營行為,監(jiān)管林木種苗質量。指導全縣森林公安工作,監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國有資產,負責落實全縣綜合防災減災規(guī)劃涉及森林防火相關要求,組織編制森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,推動全縣自然資源領域科技發(fā)展和對外合作,配合國家、省、市對政府落實黨中央、國務院關于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化、意識形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置

縣自然資源局內設 13 個機構,包括:辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股(信訪室)、自然資源調查確權登記和測繪地理信息管理股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃和用途管制股、建設工程規(guī)劃管理股、耕地保護和國土空間生態(tài)修復股、地質災害防治股、地質勘查與礦產資源管理股、綠化造林管理股、森林資源和自然保護地管理股、財務與資金運用股、黨建辦(人事科教股)。

直屬事業(yè)單位12個,包括:開江縣木材檢查站、開江縣林政稽查隊、開江縣營林調查規(guī)劃設計隊、開江縣林業(yè)工作站、開江縣縣國有林場(一級預算單位)、開江縣林業(yè)科研所(含國營苗圃、油橄欖管理站)、開江縣土地收購儲備中心、開江縣征地事務所、開江縣土地整理中心、開江縣國土資源勘測規(guī)劃隊、開江縣地質環(huán)境監(jiān)測站、開江縣不動產登記中心。參公管理直屬事業(yè)單位2個,包括:開江縣森林病蟲防治檢疫站和開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊。

派出機構自然資源管理所 10 個,包括新寧自然資源所、淙城街道自然資源所、普安自然資源所、回龍自然資源所、永興自然資源所、講治自然資源所、甘棠自然資源所、任市自然資源所、廣福自然資源所、長嶺自然資源所。

政府掛靠單位 2 個,包括:開江縣森林防火指揮部辦公室、開江縣天然林資源保護工程領導小組辦公室(開江縣以糧代賑退耕還林工程領導小組辦公室)。政府議事協(xié)調機構1 個:開江縣綠化委員會辦公室。

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計19723.40萬元與2021年收、支總計30324.89萬元,相比減少10601.49萬元,減少 34.96%。主要變動原因是政府性基金支出降幅較大。

(圖 1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計19723.40萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入8014.32萬元,占40.63%;政府性基金預算財政撥款收入11709.08萬元,占59.37%。

(圖 2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計19723.40萬元,其中:基本支出3145.00萬元,占15.95%;項目支出16578.40萬元,占 84.05%。

(圖 3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計19723.40萬元。與 2021 年30324.89萬元相比,財政撥款收、支總計減少10601.49 萬元,減少34.96%。主要變動原因是政府性基金支出降幅較大。

(圖 4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出8014.32萬元,占本年支出合計的40.63%。與 2021年 8632.31萬元相比,一般公共預算財政撥款減少617.99萬元,減少7.16%。主要變動原因是土地利用與保護專項資金降幅較大。

(圖 5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出8014.32萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出315.91萬元,占3.94%;醫(yī)療衛(wèi)生支出152.11萬元,占1.90%;住房保障支出190.27萬元,占2.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元,占比0.01%;自然資源海洋氣象等支出3069.09萬元,占38.30%;災害防治及應急管理支出448.22萬元,占5.59%;農林水支出2663.01萬元,占33.23%;節(jié)能環(huán)保支出1170.71萬元,占14.61%。

(圖 6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預算支出決算數(shù)為8014.32萬元,完成預算100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為257.17 萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤支出(項): 支出決算為58.73萬元,完成預算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為120.84萬元,完成預算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為13.30萬元,完成預算100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為17.97萬元,完成預算100%。

6.節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林還草(款)退耕現(xiàn)金(項):支出決算為1153.89萬元,完成預算 100%。

7.節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林還草(款)退耕還林工程建設(項):支出決算為11.25萬元,完成預算100%。

8.節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(款)天然林保護工程建設(項):支出決算為5.57萬元,完成預算 100%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項):支出決算為5.00萬元,完成預算100%。

9.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項):支出決算為 3萬元,完成預算100%。

10.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項):支出決算為 43 萬元,完成預算100%。

11.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項):支出決算為870.57 萬元,完成預算100%。

12.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):支出決算為22.26 萬元,完成預算100%。

13.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項) :支出決算為 284.60萬元,完成預算 100%。

14.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)產業(yè)化管理(項) :支出決算為 1324.80 萬元,完成預算 100%。

15. 林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項) :支出決算為30.73 萬元,完成預算100%。

16.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):支出決算為81.79 萬元,完成預算100%。

17. 林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務管理(項) :支出決算為2.26萬元,完成預算 100%。

18.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項):支出決算為 956.13萬元,完成預算100%。

19.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為2.67萬元,完成預算100%。

20.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規(guī)劃及管理(項):支出決算為137.93 元,完成預算100%。

21.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)土地資源利用與保護(項):支出決算為322.09萬元,完成預算100%。

22.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源行業(yè)業(yè)務管理(項):支出決算為34.94萬元,完成預算100%。

23.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源調查與確權登記(項):支出決算為120.80萬元,完成預算100%。

24.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為 1284.18 萬元,完成預算100%。

25.國土海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他國土資源事務(項):支出決算為210.35萬元,完成預算100%。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為190.27萬元,完成預算100%。

27.災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項):支出決算為448.22萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出3145.00萬元,其中:

人員經費2669.94萬元,主要包括:基本工資987.53萬元、津貼補貼150.18萬元、獎金351.92萬元、績效工資462.36萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費257.17萬元、其他社會保障繳費192.08萬元、其他工資福利支出78.42萬元、撫恤金58.73萬元、生活補助22.46萬元、獎勵金 0.18萬元、住房公積金190.27萬元。

日常公用經費393.68萬元,主要包括:辦公費40.95   萬元、印刷費20.66 萬元、咨詢費4.47萬元、水費6.79萬元、電費15.48萬元、郵電費10.32萬元、物業(yè)管理費2.70萬元、差旅費104.00萬元、維修(護)費7.00萬元、培訓費2.32萬元、公務接待費1.08萬元、勞務費19.64萬元、委托業(yè)務費1.30萬元、工會經費30.41萬元、福利費13.94萬元、公務用車運行維護費9.95萬元、其他交通費22.70萬元、其他商品和服務支出79.97萬元。

七、“三公 ”經費財政撥款支出決算情況說明

( 一 )“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“ 三公”經費財政撥款支出決算為11.03萬元,完成預算87.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)(或與預算數(shù)持平)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經費管理規(guī)定。

( 二 )“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元,占 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算9.95萬元,占90.21%;公務接待費支出決算1.08 萬元,占 9.79%。具體情況如下:

1.主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住 宿費、用餐費等。國內公務接待 56 批次,481人次(不包括 陪同人員),共計支出1.08 萬元,具體內容包括:(生活費1.08萬元)。其中:

外事接待支出 0 萬元,外事接待 0 批次,0 人,共計支出 0 萬元。

其他國內公務接待支出1.08 萬元,主要用于接受上級檢查工作、驗收督查專項業(yè)務工作。

2.公務用車購置及運行維護費支出決算9.95萬元,主要用于森林防滅火、森林病蟲害防治等工作。

(圖 7: “ 三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022 年政府性基金預算撥款支出11709.08萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):支出決算10595.67萬元,完成決算 100%。

2.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):支出決算 1113.41 萬元,完成決算100%。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算撥款支出 0 萬元。

十、其他重要事項的情況說明

( 一 )機關運行經費

2022年開江縣自然資源局機關運行經費支出393.68萬元,比2021年增加110.16萬元,主要是履行職責新開展活動,如開展開江縣四大片區(qū)國土空間規(guī)劃編制工作、清理閑置低效利用土地、清理全縣2009年至2022年6月房屋拆遷安置超期過渡費、完成全縣三區(qū)三線劃定強化森林資源保護工作等。

( 二 )政府采購支出情況

2022年,開江縣國土資源局政府采購合同金額支出總額500.08萬元,其中:政府采購服務支出 500.08萬元。主要用于中央及省級現(xiàn)代林業(yè)竹產業(yè)基地建設項目、開江縣2021年度國土變更調查采購服務項目、2022年地質災害防治汛期駐守技術支撐采購項目。授予中小企業(yè)合同金額500.08萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 500.08萬元,占政府采購支出總額的 100%。

(三)國有資產占有使用情況

截至 2022年12月31日,共有車輛 2 輛。單價 50 萬元以上通用設備2臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對2個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取2個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2022年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2022年度我局整體目標基本完成,得到了有關部門的好評。財政部門還抽取了 1 個項目支出績效評價,從評價情況來看該項目完成進度較好,與全市該項工作基本同步。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映烈士、工亡人員、病亡人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 反映單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險費。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項): 反映單位公務員醫(yī)療補助經費。

9.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項):反映單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)一般行政管理事務(項): 反映單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規(guī)劃及管理(項):反映自然資源國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。

12.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源調查與確權登記(項):反映用于土地資源調查監(jiān)測評價,自然資源統(tǒng)一確權登記等方面的支出。

13.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源利用與保護(項): 反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用、國土空間生態(tài)修復、國土整治、生態(tài)修復等方面的支出。

14.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源行業(yè)業(yè)務管理(項):反映自然資源行業(yè)業(yè)務管理經費支出,包括行業(yè)標準和規(guī)程、政策法規(guī)、審計監(jiān)督、隊伍建設等方面支出。

15.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項): 反映事業(yè)單位的基本支出。

16.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他國土資源事務(項): 反映除行政運行、事業(yè)運行、項目支出以外其他用于國土資源事務方面的支出。

17.災害防治及應急管理(類)自然災害防治(款)地質災害防治(項): 反映防治地質災害方面的支出。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映按規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項): 反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):反映在征地和土地收購過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

21.其他支出(類)地方性政府基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):反映其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

22.節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林還草(款)退耕現(xiàn)金(項):反映專項用于退耕戶的現(xiàn)金補助支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(款)天然林保護工程建設(項):反映天然林保護工程建設支出。

24.節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林還草(款)退耕還林工程建設(項):反映退耕還林工程建設支出。

25.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

26.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項): 反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位的基本支出等支出。

27.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能建設等方面支出。

28.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項) :反映用于公益林保護和管理等方面支出。

29.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

30.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)產業(yè)化管理(項) :反映產業(yè)化管理方面的支出。

31.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項):反映病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

32.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務管理(項):反映行業(yè)標準、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定,生態(tài)工程及項目的可研、評審評估、績效評價、檢查驗收,資金資產監(jiān)督管理,統(tǒng)計調查與數(shù)據(jù)分析發(fā)布,檢疫檢測,森林認證,林產品質量監(jiān)管,新品種及知識產權保護,生物安全與遺傳資源管理,重大宣傳,人才發(fā)展等方面的支出。

33.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項):反映其他用于其他林業(yè)和草原等方面的支出。

34.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

36.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

37.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

38.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分 附件

附件 1:2022年部門整體支出績效評價報告

附件 2:開江縣2021年度歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復專項資金績效自評報告評價報告

附件 3:開江縣2022年度歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復專項資金績效自評報告

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、 支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、 一般公共預算財政撥款支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十 一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表


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