目錄
第二部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局概況
一、職能簡(jiǎn)介
開(kāi)江縣文化體育和旅游局是縣政府組成部門(mén),主要職責(zé)是擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施,起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作;組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃,推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展;負(fù)責(zé)管理全縣性重大文化體育旅游活動(dòng),組織全縣文化和旅游整體形象推廣,指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、旅游、廣播電視設(shè)施建設(shè),促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣,加快推進(jìn)全域旅游;指導(dǎo)管理文藝事業(yè),推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展;負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、2024年重點(diǎn)工作
(一)實(shí)施規(guī)劃引領(lǐng)行動(dòng)。實(shí)施規(guī)劃引領(lǐng),為文旅發(fā)展提供政策支持。完善《開(kāi)江縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》、積極銜接國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、出臺(tái)《開(kāi)江縣三個(gè)百里旅游線路實(shí)施規(guī)劃》,加快打造“三個(gè)百里”旅游線路,加速建成“四大主題”旅游片區(qū),推進(jìn)全域旅游高質(zhì)量發(fā)展。
(二)實(shí)施基建補(bǔ)短行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)田米水鄉(xiāng)、體育館項(xiàng)目建設(shè),金山景區(qū)、紅色文化陳列館提檔升級(jí),新開(kāi)工回龍全民健身中心、牛山寺生態(tài)體育公園、開(kāi)江縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、蓮上人家農(nóng)文旅建設(shè)項(xiàng)目、山水源康旅度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,不斷完善文體旅基礎(chǔ)設(shè)施。
(三)實(shí)施項(xiàng)目招引行動(dòng)。強(qiáng)化項(xiàng)目支撐,加強(qiáng)招商引資,助力高質(zhì)量發(fā)展。精心包裝謀劃項(xiàng)目85個(gè),投資金額100.58億元;加大對(duì)外招商引資力度,爭(zhēng)取新招引企業(yè)3家以上。
(四)實(shí)施業(yè)態(tài)豐富行動(dòng)。以藕花深處、藕遇小院為示范,精心打造“田城院子”,培育精品民宿5家以上;依托開(kāi)江紅色文化陳列館、川東游擊指揮部舊址、唐在剛故居等載體發(fā)展紅色研學(xué)旅游;整合田院、田品、田景、田藝、田賽等資源,精心打造“周末游”“研學(xué)游”“康養(yǎng)游”等輕奢旅游產(chǎn)品,力爭(zhēng)旅游人次突破500萬(wàn),旅游收入突破45億元。
(五)實(shí)施品牌創(chuàng)建行動(dòng)。加大品牌創(chuàng)建力度,推進(jìn)藕花深處創(chuàng)建天府旅游名宿、金山景區(qū)4A通過(guò)復(fù)核,唱響“田城開(kāi)江 f 恰似成渝遠(yuǎn)方”文旅品牌;舉辦“田城”村BA、“田城”籃球賽等“田城”特色體育賽事活動(dòng)。
(六)實(shí)施主體培優(yōu)行動(dòng)。加大市場(chǎng)主體培育,不斷發(fā)展數(shù)字文旅、文化創(chuàng)意、非遺工坊等文旅新經(jīng)濟(jì)模式。探索建立“政府管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)村民參與”的管理模式,持續(xù)優(yōu)化金山景區(qū)運(yùn)營(yíng)管理。加大政策扶持力度,培育扶持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育新規(guī)上企業(yè)2家以上,推動(dòng)文化、體育和娛樂(lè)業(yè)總營(yíng)收增速達(dá)到37%以上。
(七)實(shí)施消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)。高標(biāo)準(zhǔn)舉辦第三屆田城文化旅游藝術(shù)展演(荷花文化旅游暢玩季、稻香祈跑迎豐年、半程馬拉松)、甘棠?;瘕埼幕糜位顒?dòng)、達(dá)州市第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、明月山 f 萬(wàn)達(dá)開(kāi)乒乓球邀請(qǐng)賽、田城風(fēng)采杯拔河比賽等活動(dòng),以豐富的文旅活動(dòng)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)增長(zhǎng)。
(八)實(shí)施服務(wù)提質(zhì)行動(dòng)。高質(zhì)量舉辦開(kāi)江縣2024年第七屆鄉(xiāng)村春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、“百姓大舞臺(tái) f 有你更精彩”開(kāi)江縣2024年新春群眾文化展演等文化惠民活動(dòng),推進(jìn)第一批、第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站評(píng)估定級(jí)工作開(kāi)展、推進(jìn)全縣文化館分館、圖書(shū)館分館建設(shè),持續(xù)落實(shí)公共文化館、圖書(shū)館、博物館、體育場(chǎng)館免收費(fèi)開(kāi)放政策,加大市場(chǎng)監(jiān)管力度,開(kāi)展安全生產(chǎn)、文化旅游市場(chǎng)凈化等專(zhuān)項(xiàng)整治,為全縣人民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(九)實(shí)施區(qū)域協(xié)同行動(dòng)。抓好成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、萬(wàn)達(dá)開(kāi)川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、明月山綠色發(fā)展示范帶等政策機(jī)遇,加大與毗鄰地區(qū)項(xiàng)目共建、活動(dòng)共辦、線路互推、優(yōu)惠共享,推進(jìn)開(kāi)江與毗鄰地區(qū)協(xié)同發(fā)展。
第二部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
表1
部門(mén)收支總表
表1-1
部門(mén)收入總表
表1-2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
表3
表3-1
表3-2
表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4
表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
表7
部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,開(kāi)江縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入617.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.9萬(wàn)元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1445.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36.02萬(wàn)元、住房保障支出39.98萬(wàn)元、其他支出55.45萬(wàn)元。我單位2023年收支預(yù)算總數(shù)1630.6萬(wàn)元,比2023年增加161.23萬(wàn)元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出增加。
(一)收入預(yù)算情況
我單位2024年收入預(yù)算1630.6萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入617.69萬(wàn)元,占37.88%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.9萬(wàn)元,占62.12%。
(二)支出預(yù)算情況
我單位2024年支出預(yù)算1630.6萬(wàn)元,其中:基本支出547.69萬(wàn)元,占33.59%。項(xiàng)目支出1082.9萬(wàn)元,占66.41%。
我單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1630.6萬(wàn)元,比2023年增加161.23元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出增加。
收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入617.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.9萬(wàn)元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1445.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36.02萬(wàn)元、住房保障支出39.98萬(wàn)元、其他支出55.45萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款617.69萬(wàn)元,比2023年增加102.21萬(wàn)元,主要原因是人員增加及特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出487.57萬(wàn)元,占78.93%;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.12萬(wàn)元,占8.76%;衛(wèi)生健康支出36.02萬(wàn)元,占5.84%;住房保障支出39.98萬(wàn)元,占6.47%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為181.72萬(wàn)元,主要用于:我單位機(jī)關(guān)公務(wù)員(參公)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展文化創(chuàng)作活動(dòng)。
3.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展文化和旅游市場(chǎng)執(zhí)法管理,維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)正常運(yùn)行。
4.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為125.23萬(wàn)元,主要用于:我單位事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為120.62萬(wàn)元,主要用于:我單位自收自支人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為53.3萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.82萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施其他社會(huì)保障和就業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
8.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為9.04萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)公務(wù)員(參公)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為15.1萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為11.87萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位集中繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
11.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為39.98萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
我單位2024年一般公共預(yù)算基本支出547.69元,其中:人員經(jīng)費(fèi)511.63萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出;公用經(jīng)費(fèi)36.06萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
我單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.公務(wù)接待費(fèi)編制說(shuō)明。
公務(wù)接待費(fèi)主要用于市級(jí)部門(mén)到我縣開(kāi)展相關(guān)工作接待費(fèi)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)編制說(shuō)明。
(1)公務(wù)用車(chē)基本情況
單位現(xiàn)有公務(wù)車(chē)輛(含執(zhí)法特種車(chē)輛)0輛,計(jì)劃購(gòu)置車(chē)輛數(shù)0輛。
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排情況
我單位2024年政府性基金預(yù)算55.45萬(wàn)元,用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,其中:寶石社區(qū)全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目50萬(wàn)元,長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目5.45萬(wàn)元。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年,我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為36.06萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加4.75萬(wàn)元。原因是列入預(yù)算人員增加。
(二)政府采購(gòu)情況
我單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元,主要用于回龍鎮(zhèn)全民健身中心采購(gòu)健身器材。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,我單位共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2024年我單位未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
2024年我單位開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),涉及預(yù)算106.06萬(wàn)元。其中:人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算36.06萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算70萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):用于單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
(五)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):用于單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(六)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(七)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
(八)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。