開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:開(kāi)江縣文化體育和旅游局
發(fā)布日期:2024-04-26
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目錄 

第一部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2024年重點(diǎn)工作

第二部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

一部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局概況

、職能簡(jiǎn)介

開(kāi)江縣文化體育和旅游局是縣政府組成部門(mén),主要職責(zé)是擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施,起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作;組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃,推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展;負(fù)責(zé)管理全縣性重大文化體育旅游活動(dòng),組織全縣文化和旅游整體形象推廣,指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、旅游、廣播電視設(shè)施建設(shè),促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣,加快推進(jìn)全域旅游;指導(dǎo)管理文藝事業(yè),推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展;負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、2024年重點(diǎn)工作

(一)實(shí)施規(guī)劃引領(lǐng)行動(dòng)。實(shí)施規(guī)劃引領(lǐng),為文旅發(fā)展提供政策支持。完善《開(kāi)江縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》、積極銜接國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、出臺(tái)《開(kāi)江縣三個(gè)百里旅游線路實(shí)施規(guī)劃》,加快打造“三個(gè)百里”旅游線路,加速建成“四大主題”旅游片區(qū),推進(jìn)全域旅游高質(zhì)量發(fā)展。

(二)實(shí)施基建補(bǔ)短行動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)田米水鄉(xiāng)、體育館項(xiàng)目建設(shè),金山景區(qū)、紅色文化陳列館提檔升級(jí),新開(kāi)工回龍全民健身中心、牛山寺生態(tài)體育公園、開(kāi)江縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、蓮上人家農(nóng)文旅建設(shè)項(xiàng)目、山水源康旅度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,不斷完善文體旅基礎(chǔ)設(shè)施。

(三)實(shí)施項(xiàng)目招引行動(dòng)。強(qiáng)化項(xiàng)目支撐,加強(qiáng)招商引資,助力高質(zhì)量發(fā)展。精心包裝謀劃項(xiàng)目85個(gè),投資金額100.58億元;加大對(duì)外招商引資力度,爭(zhēng)取新招引企業(yè)3家以上。

(四)實(shí)施業(yè)態(tài)豐富行動(dòng)。以藕花深處、藕遇小院為示范,精心打造“田城院子”,培育精品民宿5家以上;依托開(kāi)江紅色文化陳列館、川東游擊指揮部舊址、唐在剛故居等載體發(fā)展紅色研學(xué)旅游;整合田院、田品、田景、田藝、田賽等資源,精心打造“周末游”“研學(xué)游”“康養(yǎng)游”等輕奢旅游產(chǎn)品,力爭(zhēng)旅游人次突破500萬(wàn),旅游收入突破45億元。

(五)實(shí)施品牌創(chuàng)建行動(dòng)。加大品牌創(chuàng)建力度,推進(jìn)藕花深處創(chuàng)建天府旅游名宿、金山景區(qū)4A通過(guò)復(fù)核,唱響“田城開(kāi)江 f 恰似成渝遠(yuǎn)方”文旅品牌;舉辦“田城”村BA、“田城”籃球賽等“田城”特色體育賽事活動(dòng)。

(六)實(shí)施主體培優(yōu)行動(dòng)。加大市場(chǎng)主體培育,不斷發(fā)展數(shù)字文旅、文化創(chuàng)意、非遺工坊等文旅新經(jīng)濟(jì)模式。探索建立“政府管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)村民參與”的管理模式,持續(xù)優(yōu)化金山景區(qū)運(yùn)營(yíng)管理。加大政策扶持力度,培育扶持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育新規(guī)上企業(yè)2家以上,推動(dòng)文化、體育和娛樂(lè)業(yè)總營(yíng)收增速達(dá)到37%以上。

(七)實(shí)施消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)。高標(biāo)準(zhǔn)舉辦第三屆田城文化旅游藝術(shù)展演(荷花文化旅游暢玩季、稻香祈跑迎豐年、半程馬拉松)、甘棠?;瘕埼幕糜位顒?dòng)、達(dá)州市第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、明月山 f 萬(wàn)達(dá)開(kāi)乒乓球邀請(qǐng)賽、田城風(fēng)采杯拔河比賽等活動(dòng),以豐富的文旅活動(dòng)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)增長(zhǎng)。

(八)實(shí)施服務(wù)提質(zhì)行動(dòng)。高質(zhì)量舉辦開(kāi)江縣2024年第七屆鄉(xiāng)村春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、“百姓大舞臺(tái) f 有你更精彩”開(kāi)江縣2024年新春群眾文化展演等文化惠民活動(dòng),推進(jìn)第一批、第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站評(píng)估定級(jí)工作開(kāi)展、推進(jìn)全縣文化館分館、圖書(shū)館分館建設(shè),持續(xù)落實(shí)公共文化館、圖書(shū)館、博物館、體育場(chǎng)館免收費(fèi)開(kāi)放政策,加大市場(chǎng)監(jiān)管力度,開(kāi)展安全生產(chǎn)、文化旅游市場(chǎng)凈化等專(zhuān)項(xiàng)整治,為全縣人民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

(九)實(shí)施區(qū)域協(xié)同行動(dòng)。抓好成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、萬(wàn)達(dá)開(kāi)川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)、明月山綠色發(fā)展示范帶等政策機(jī)遇,加大與毗鄰地區(qū)項(xiàng)目共建、活動(dòng)共辦、線路互推、優(yōu)惠共享,推進(jìn)開(kāi)江與毗鄰地區(qū)協(xié)同發(fā)展。

第二部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

表1

部門(mén)收支總表

 

表1-1

部門(mén)收入總表

 

表1-2

部門(mén)支出總表

 

 


表2

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

 


表2-1

財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

 

表3

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 

表3-1

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

表3-2

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

 





表3-3

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 

表4

政府性基金支出預(yù)算表




 

表4-1

政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 




 

表5

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 

 




表6

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

表7

部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表




 第三部分開(kāi)江縣文化體育和旅游局2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)

按照綜合預(yù)算的原則,開(kāi)江縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入617.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.9萬(wàn)元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1445.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36.02萬(wàn)元、住房保障支出39.98萬(wàn)元、其他支出55.45萬(wàn)元。我單位2023年收支預(yù)算總數(shù)1630.6萬(wàn)元,比2023年增加161.23萬(wàn)元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出增加。

(一)收入預(yù)算情況

我單位2024年收入預(yù)算1630.6萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入617.69萬(wàn)元,占37.88%;上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.9萬(wàn)元,占62.12%。

(二)支出預(yù)算情況

我單位2024年支出預(yù)算1630.6萬(wàn)元,其中:基本支出547.69萬(wàn)元,占33.59%。項(xiàng)目支出1082.9萬(wàn)元,占66.41%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1630.6萬(wàn)元,比2023年增加161.23元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出增加。

收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入617.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1012.9萬(wàn)元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出1445.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出36.02萬(wàn)元、住房保障支出39.98萬(wàn)元、其他支出55.45萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款617.69萬(wàn)元,比2023年增加102.21萬(wàn)元,主要原因是人員增加及特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出487.57萬(wàn)元,占78.93%;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.12萬(wàn)元,占8.76%;衛(wèi)生健康支出36.02萬(wàn)元,占5.84%;住房保障支出39.98萬(wàn)元,占6.47%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為181.72萬(wàn)元,主要用于:我單位機(jī)關(guān)公務(wù)員(參公)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展文化創(chuàng)作活動(dòng)。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,主要用于:開(kāi)展文化和旅游市場(chǎng)執(zhí)法管理,維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)正常運(yùn)行。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為125.23萬(wàn)元,主要用于:我單位事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為120.62萬(wàn)元,主要用于:我單位自收自支人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為53.3萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0.82萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施其他社會(huì)保障和就業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

8.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為9.04萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)公務(wù)員(參公)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為15.1萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為11.87萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定由單位集中繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

11.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為39.98萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我單位2024年一般公共預(yù)算基本支出547.69元,其中:人員經(jīng)費(fèi)511.63萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出;公用經(jīng)費(fèi)36.06萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)支出等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.公務(wù)接待費(fèi)編制說(shuō)明。

公務(wù)接待費(fèi)主要用于市級(jí)部門(mén)到我縣開(kāi)展相關(guān)工作接待費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)編制說(shuō)明。

(1)公務(wù)用車(chē)基本情況

單位現(xiàn)有公務(wù)車(chē)輛(含執(zhí)法特種車(chē)輛)0輛,計(jì)劃購(gòu)置車(chē)輛數(shù)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排情況

無(wú)

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年政府性基金預(yù)算55.45萬(wàn)元,用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,其中:寶石社區(qū)全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目50萬(wàn)元,長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)全民健身中心建設(shè)項(xiàng)目5.45萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年,我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為36.06萬(wàn)元,與2023年預(yù)算相比增加4.75萬(wàn)元。原因是列入預(yù)算人員增加。

(二)政府采購(gòu)情況

我單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元,主要用于回龍鎮(zhèn)全民健身中心采購(gòu)健身器材。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,我單位共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2024年我單位未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

2024年我單位開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),涉及預(yù)算106.06萬(wàn)元。其中:人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算36.06萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè),涉及預(yù)算70萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):用于單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

(五)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):用于單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(六)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(七)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

(八)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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