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2023年度四川省達(dá)州市開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)單位決算
來(lái)源:縣公安局
發(fā)布日期:2024-09-23
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目錄

公開(kāi)時(shí)間:2024年9月 23日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注:請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼) 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1、維護(hù)道路交通秩序,指揮、疏導(dǎo)交通;

2、糾正、處罰交通違法行為;

3、預(yù)防和處理交通事故;

4、開(kāi)展交通安全宣傳;

5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù);

6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案(事)件;

7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé),以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組,現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓,院場(chǎng)面積16000余平方米,大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警32人、職工3人、輔警55人,下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車(chē)管所(四隊(duì)一室一所)。管轄全縣道路總里程2265.581公里,其中國(guó)道37.42公里、省道83.25公里,縣道109.493公里,鄉(xiāng)道449.871公里,村道1548.06公里,高速公路32公里、專(zhuān)用道路5.487公里;橋梁341座、機(jī)動(dòng)車(chē)保有量9萬(wàn)余輛。開(kāi)江縣公安局交通交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1315.83萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加591.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.59%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)1315.83萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1315.83萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)1315.83萬(wàn)元,其中:基本支出604.54萬(wàn)元,占45.94%;項(xiàng)目支出711.29萬(wàn)元,占54.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1315.83萬(wàn)元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加591.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.59%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1315.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加591.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.59%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1315.83萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.5萬(wàn)元,占0.04%;公共安全支出1169.9元,占88.91%;社會(huì)保障和就業(yè)支出63.82萬(wàn)元,占4.85%;衛(wèi)生健康支出39.58萬(wàn)元,占3.01%;住房保障支出42.02萬(wàn)元,占3.19%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1315.83,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù): 支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.公共安全: 支出決算為1169.9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為63.82萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康:支出決算為39.58萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障:支出決算為42.02萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明                                            

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1315.83萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)543.63萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?! 」媒?jīng)費(fèi)772.2萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,較上年度減少17.73萬(wàn)元,下降50.67%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.26萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少17.73萬(wàn)元,下降50.67%。主要原因是壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.26萬(wàn)元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度,開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1315.83萬(wàn)元,比2022年度增加591.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.59%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2023年度,開(kāi)江縣人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)共有車(chē)輛30輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、警用電動(dòng)車(chē)7輛。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類(lèi)型)等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)

2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、主要職能

1、維護(hù)道路交通秩序,指揮、疏導(dǎo)交通;

2、糾正、處罰交通違法行為;

3、預(yù)防和處理交通事故;

4、開(kāi)展交通安全宣傳;

5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù);

6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案(事)件;

7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé),以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組,現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓,院場(chǎng)面積16000余平方米,大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警32人、職工3人、輔警55人,下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車(chē)管所(四隊(duì)一室一所)。管轄全縣道路總里程2265.581公里,其中國(guó)道37.42公里、省道83.25公里,縣道109.493公里,鄉(xiāng)道449.871公里,村道1548.06公里,高速公路32公里、專(zhuān)用道路5.487公里;橋梁341座、機(jī)動(dòng)車(chē)保有量9萬(wàn)余輛。開(kāi)江縣公安局交通交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2023年決算收入為1315.83萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1315.83萬(wàn)元。

二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2023年決算支出為1315.83萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出其中: 基本支出1315.83萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)543.63萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)772.2萬(wàn)元)。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

(一)預(yù)算編制情況

1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》編制年初部門(mén)預(yù)算,根據(jù)縣財(cái)政 局的統(tǒng)一安排,結(jié)合本部門(mén)實(shí)際工作的情況,認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。

2.財(cái)政撥款支出主是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)執(zhí)行管理情況

1.2023年決算數(shù)1315.83萬(wàn)元,全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。

2.完成的項(xiàng)目均符合相關(guān)制度要求,并且按時(shí)按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理,與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進(jìn)度100%,達(dá)到了應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)度。

3.在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支, 各項(xiàng)開(kāi)支逐年下降。因公出國(guó)出境費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用17.26萬(wàn)元。

三)綜合管理情況

1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制, 保證部門(mén)項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過(guò)程公開(kāi)透明;二是根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況,制定完善項(xiàng)目資金管理辦法,確保單位經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用;三是按照規(guī)定的時(shí)限完成部門(mén)預(yù)算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開(kāi)。

2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法,規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置;二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使用率達(dá)到100%;三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。

3.政府采購(gòu)管理。對(duì)于各類(lèi)釆購(gòu)項(xiàng)目,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程,嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開(kāi)展需要制定出當(dāng)年的釆購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)支委會(huì)通過(guò)后報(bào)財(cái)政局,經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)政府釆購(gòu)中心備案。

4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺(tái)或掃描二維碼直接繳款至財(cái)政專(zhuān)用賬戶(hù)。

5.績(jī)效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各股室,到人頭,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。堅(jiān)持工作目標(biāo)任務(wù)與績(jī)效工資掛鉤,與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤,充分調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性,保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展,確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。

四)整體績(jī)效

2022年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市公安局交警支隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,根據(jù)年初工作計(jì)劃,我大隊(duì)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作進(jìn)度,全面完成任務(wù),成效顯著。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2023年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放;確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開(kāi)拓創(chuàng)新,奮力拼搏,圓滿(mǎn)完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門(mén)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金,做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

后續(xù)工作計(jì)劃

嚴(yán)格控制,加強(qiáng)預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

開(kāi)江縣公安局交通警察大隊(duì)決算公開(kāi)報(bào)表.xls

 

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